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      圣堂鎮(zhèn)2024年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2025年財政預(yù)算(草案)報告

      一、2024年預(yù)算執(zhí)行情況

      2024年是“百千萬工程”建設(shè)的關(guān)鍵一年。在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下,在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下,各部門堅以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),深入學(xué)習貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神,全力以赴拼經(jīng)濟搞建設(shè),堅定不移推動圣堂經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展,嚴格執(zhí)行《預(yù)算法》,堅持“?;久裆⒈9べY、保運轉(zhuǎn)”原則,全年財政總收入5823萬元,總支出5811萬元,實現(xiàn)收支平衡并結(jié)余12萬元,財政運行總體穩(wěn)健,重點領(lǐng)域保障有力。主要的收支情況如下:2024年財政決算總收入為5823萬元,各項決算收入是:

      1.地方財政一般公共預(yù)算收入2041萬元,占決算總收入的35.05%;

      2.補助收入2689萬元,占決算總收入的46.18%;

      3.困難鎮(zhèn)補助收入340萬元,占決算總收入的5.84%;

      4.基礎(chǔ)設(shè)施配套資金收入496萬元,占決算總收入的8.52%;

      5.財政專戶收入132萬元,占決算總收入的2.26%;

      6.其他收入125萬元(其中上年結(jié)余6萬元),占決算總收入的2.15%。

        2024年全鎮(zhèn)地方財政決算總支出5811萬元,主要項目的支出情況是:

      1.一般公共服務(wù)支出1383萬元,占決算總支出的23.80%

      2.公共安全支出335萬元,占決算總支出的5.76%;    

      3.教育支出1948萬元,占決算總支出的33.52%

      4.文化體育與傳媒支出70萬元,占決算總支出的1.20%;

      5.社會保障和就業(yè)支出1140萬元,占決算總支出的19.62%;

      6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出507萬元,占決算總支出的8.72%

      7.城鄉(xiāng)社區(qū)支出25萬元,占決算總支出的0.43%;

      8.農(nóng)林水支出201萬元,占決算總支出的3.46%

      9.國土海洋氣象等支出30萬元,占決算總支出的0.53%;

      10.住房保障支出172萬元,占決算總支出的2.96%。

      2024,我鎮(zhèn)財政決算總收入5823萬元,決算總支出5811萬元,收支結(jié)余12萬元。

            二、2025年財政預(yù)算

      2025年鎮(zhèn)級財政預(yù)算安排:2025年全鎮(zhèn)財政預(yù)算收入計劃為6058萬元,主要收入項目安排情況是:

      1.地方財政一般公共預(yù)算收入2246萬元,占預(yù)算總收入的37.07%;

      2.補助收入2580萬元,占預(yù)算總收入的42.59%;

      3.困難鎮(zhèn)補助收入360萬元,占預(yù)算總收入的5.92%;

      4.基礎(chǔ)設(shè)施配套資金收入520萬元,占預(yù)算總收入的8.58%

      5.財政專戶收入210萬元,占預(yù)算總收入的3.47%;

      6.其他收入142萬元(其中上年結(jié)余12萬元),占預(yù)算總收入的2.37%。

      按照量入為出、收支平衡的原則,2025年全鎮(zhèn)預(yù)算支出計劃安排6048萬元,主要支出項目安排情況是:

      1.一般公共服務(wù)支出1468萬元,占預(yù)算總支出的24.27% ;

      2.公共安全支出343萬元,占預(yù)算總支出的5.67%

      3.教育支出1931萬元,占預(yù)算總支出的31.93%

      4.文化體育與傳媒支出82萬元,占預(yù)算總支出的1.36%

      5.社會保障和就業(yè)支出1159萬元,占預(yù)算總支出的19.16%

      6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出540萬元,占預(yù)算總支出的8.93%

      7.城鄉(xiāng)社區(qū)支出23萬元,占預(yù)算總支出的0.38%;

      8.農(nóng)林水支出281萬元,占預(yù)算總支出的4.65%;

      9.國土海洋氣象等支出36萬元,占預(yù)算總支出的0.59%;

      10.住房保障支出185萬元,占預(yù)算總支出的3.06%。

      2025,我鎮(zhèn)財政預(yù)算總收入6058萬元,預(yù)算總支出6048萬元,收支結(jié)余10萬元。

      為了確保完成2025年財政計劃,要著重做好以下幾項工作:

      1.培植可持續(xù)財源優(yōu)化營商環(huán)境,吸引企業(yè)落戶,培育農(nóng)產(chǎn)品深加工、鄉(xiāng)村旅游等新產(chǎn)業(yè);加強稅源動態(tài)監(jiān)控,建立重點企業(yè)稅收臺賬。

      2.強化預(yù)算剛性約束嚴格執(zhí)行人大批準的預(yù)算,無預(yù)算不支出;定期公開預(yù)算執(zhí)行進度,接受社會監(jiān)督。

      3.防范財政風險制定化債計劃;嚴控政府購買服務(wù)規(guī)模,禁止變相舉債。

      2025年,是十四五規(guī)劃收官之年。為確保2025年財政工作的順利進行,我們將以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),深入貫徹市委全會暨高質(zhì)量發(fā)展大會的精神,堅定不移地執(zhí)行穩(wěn)中求進的工作總方針,全面、準確、深入地落實新發(fā)展理念,加速構(gòu)建新發(fā)展格局,著力推進高質(zhì)量發(fā)展,持續(xù)深化六穩(wěn)”“六保工作,不斷改善民生福祉,確保經(jīng)濟運行在合理區(qū)間,全力開啟圣堂鎮(zhèn)高質(zhì)量發(fā)展和現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)的新篇章。

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