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那吉鎮(zhèn)2024年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2025年預(yù)算草案的報(bào)告
一、2024年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
?。ㄒ唬┮话泐A(yù)算收入執(zhí)行情況
2024年公共財(cái)政預(yù)算總收入6998萬元,具體收入情況如下:
1、地方公共財(cái)政預(yù)算收入792萬元,占年度總收入11.3%;
2、上級體制、調(diào)資補(bǔ)助和其他收入6206萬元,占年度總收入的88.7%。
(二)一般預(yù)算支出執(zhí)行情況
2024年,我鎮(zhèn)財(cái)政支出在堅(jiān)持“量入為出、確保重點(diǎn)”的原則下,通過強(qiáng)化預(yù)算約束,加強(qiáng)收支管理,優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),控制支出總量,保證各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)的順利進(jìn)行與和諧穩(wěn)定。全鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)財(cái)政支出6998萬元,主要支出項(xiàng)目情況如下:
1、一般公共服務(wù)支出1838萬元,占年度總支出的26.3%;
2、公共安全支出300萬元,占年度總支出的4.3%;
3、教育支出1276萬元,占年度總支出的18.2%;
4、文化體育與傳媒支出56萬元,占年度總支出0.8%;
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出1257萬元,占年度總支出18%;
6、衛(wèi)生健康支出467萬元,占年度總支出6.7%;
7、節(jié)能環(huán)保支出734萬,占年度總支出10.5%;
8、農(nóng)林水支出728萬元,占年度總支出10.4%;
9、住房保障支出135萬元,占年度總支出的1.9%;
10、上繳鎮(zhèn)級污水管網(wǎng)建設(shè)資金24萬元,占年度總支出的0.3%;
11、稅務(wù)經(jīng)費(fèi)支出7萬元,占年度總支出的0.1%;
12、其他支出176萬元,占年度總支出的2.5%。
2024年財(cái)政收支執(zhí)行情況:我鎮(zhèn)2024年收入總額為6998萬元;支出總額為6998萬元,財(cái)政收支相抵,全年實(shí)現(xiàn)財(cái)政收支平衡。
二、2025年地方財(cái)政預(yù)算草案
?。ㄒ唬┕差A(yù)算收入計(jì)劃
2025年,預(yù)計(jì)全鎮(zhèn)公共財(cái)政預(yù)算總收入計(jì)劃7965萬元,具體收入計(jì)劃是:
1、地方公共財(cái)政預(yù)算收入1480萬元,占年度預(yù)算總收入的18.6%;
2、補(bǔ)助收入和其他收入6485萬元,占年度總收入的81.4%。
?。ǘ┕差A(yù)算支出安排
2025年,全鎮(zhèn)公共預(yù)算總支出7965萬元,具體支出計(jì)劃是:
1.一般公共服務(wù)支出1982萬元,占年度總支出的24.9%;
2.公共安全支出497萬元,占年度總支出的6.2%;
3.教育支出1295萬元,占年度總支出的16.3%;
4.科學(xué)技術(shù)支出12萬元,占年度總支出0.2%;
5.文化體育與傳媒支出65萬元,占年度總支出0.8%;
6.社會(huì)保障和就業(yè)支出1210萬元,占年度總支出15.2%;
7.衛(wèi)生健康支出545萬元,占年度總支出6.8%;
8.節(jié)能環(huán)保支出1050萬,占年度總支出13.2%;
9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出360萬元,占年度總支出4.5%;
10.農(nóng)林水支出525萬元, 占年度總支出6.6%;
11.交通運(yùn)輸支出45萬元,占年度總支出0.6%;
12.自然資源海洋氣象等支出35萬元,占年度總支出的0.4%;
13.住房保障支出144萬元,占年度總支出的1.8%;
14.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出60萬元,占年度總支出的0.8%;
15.上繳鎮(zhèn)級污水管網(wǎng)建設(shè)資金27萬元,占年度總支出的0.3%;
16.稅務(wù)經(jīng)費(fèi)支出23萬元,占年度總支出的0.3%;
17.預(yù)備費(fèi)90萬,占年度總支出的1.1%。