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      那吉鎮(zhèn)2024年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2025年預(yù)算草案的報(bào)告

        一、2024年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

       ?。ㄒ唬┮话泐A(yù)算收入執(zhí)行情況

        2024年公共財(cái)政預(yù)算總收入6998萬元,具體收入情況如下:

        1、地方公共財(cái)政預(yù)算收入792萬元,占年度總收入11.3%;

        2、上級體制、調(diào)資補(bǔ)助和其他收入6206萬元,占年度總收入的88.7%。

        (二)一般預(yù)算支出執(zhí)行情況

        2024年,我鎮(zhèn)財(cái)政支出在堅(jiān)持“量入為出、確保重點(diǎn)”的原則下,通過強(qiáng)化預(yù)算約束,加強(qiáng)收支管理,優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),控制支出總量,保證各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)的順利進(jìn)行與和諧穩(wěn)定。全鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)財(cái)政支出6998萬元,主要支出項(xiàng)目情況如下:

        1、一般公共服務(wù)支出1838萬元,占年度總支出的26.3%;

        2、公共安全支出300萬元,占年度總支出的4.3%;

        3、教育支出1276萬元,占年度總支出的18.2%;

        4、文化體育與傳媒支出56萬元,占年度總支出0.8%;

        5、社會(huì)保障和就業(yè)支出1257萬元,占年度總支出18%;

        6、衛(wèi)生健康支出467萬元,占年度總支出6.7%;

        7、節(jié)能環(huán)保支出734萬,占年度總支出10.5%;

        8、農(nóng)林水支出728萬元,占年度總支出10.4%;

        9、住房保障支出135萬元,占年度總支出的1.9%;

        10、上繳鎮(zhèn)級污水管網(wǎng)建設(shè)資金24萬元,占年度總支出的0.3%;

        11、稅務(wù)經(jīng)費(fèi)支出7萬元,占年度總支出的0.1%;

        12、其他支出176萬元,占年度總支出的2.5%。

        2024年財(cái)政收支執(zhí)行情況:我鎮(zhèn)2024年收入總額為6998萬元;支出總額為6998萬元,財(cái)政收支相抵,全年實(shí)現(xiàn)財(cái)政收支平衡。

        二、2025年地方財(cái)政預(yù)算草案

       ?。ㄒ唬┕差A(yù)算收入計(jì)劃

        2025年,預(yù)計(jì)全鎮(zhèn)公共財(cái)政預(yù)算總收入計(jì)劃7965萬元,具體收入計(jì)劃是:

        1、地方公共財(cái)政預(yù)算收入1480萬元,占年度預(yù)算總收入的18.6%;

        2、補(bǔ)助收入和其他收入6485萬元,占年度總收入的81.4%。

       ?。ǘ┕差A(yù)算支出安排

        2025年,全鎮(zhèn)公共預(yù)算總支出7965萬元,具體支出計(jì)劃是:

        1.一般公共服務(wù)支出1982萬元,占年度總支出的24.9%;  

        2.公共安全支出497萬元,占年度總支出的6.2%;

        3.教育支出1295萬元,占年度總支出的16.3%;

        4.科學(xué)技術(shù)支出12萬元,占年度總支出0.2%;

        5.文化體育與傳媒支出65萬元,占年度總支出0.8%;

        6.社會(huì)保障和就業(yè)支出1210萬元,占年度總支出15.2%;

        7.衛(wèi)生健康支出545萬元,占年度總支出6.8%;

        8.節(jié)能環(huán)保支出1050萬,占年度總支出13.2%;

        9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出360萬元,占年度總支出4.5%;

        10.農(nóng)林水支出525萬元, 占年度總支出6.6%;

        11.交通運(yùn)輸支出45萬元,占年度總支出0.6%;

        12.自然資源海洋氣象等支出35萬元,占年度總支出的0.4%;

        13.住房保障支出144萬元,占年度總支出的1.8%;

        14.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出60萬元,占年度總支出的0.8%;

        15.上繳鎮(zhèn)級污水管網(wǎng)建設(shè)資金27萬元,占年度總支出的0.3%;

        16.稅務(wù)經(jīng)費(fèi)支出23萬元,占年度總支出的0.3%;

        17.預(yù)備費(fèi)90萬,占年度總支出的1.1%。


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