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      那吉鎮(zhèn)2023年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2024年預(yù)算草案的報(bào)告


              一、2023年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

              (一)一般預(yù)算收入情況

              2023年公共財(cái)政預(yù)算總收入5321萬元,具體收入情況如下:

              1.地方公共財(cái)政預(yù)算收入1267萬元,占年度總收入23.8%;

              2.上級體制、調(diào)資補(bǔ)助和其他收入4054萬元,占年度總收入的76.2%。

              (二)一般預(yù)算支出情況

              2023年,我鎮(zhèn)財(cái)政支出在堅(jiān)持“量入為出、確保重點(diǎn)”的原則下,通過強(qiáng)化預(yù)算約束,加強(qiáng)收支管理,優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),控制支出總量,全鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算支出5321萬元,主要支出項(xiàng)目完成情況如下:

              1.一般公共服務(wù)支出1507萬元,占年度總支出的28.3%;

              2.公共安全支出245萬元,占年度總支出的4.6%;

              3.教育支出905萬元,占年度總支出的17%;

              4.文化體育與傳媒支出25萬元,占年度總支出0.5%;

              5.社會保障和就業(yè)支出971萬元,占年度總支出18.2%;

              6.衛(wèi)生健康支出232萬元,占年度總支出4.4%;

              7.節(jié)能環(huán)保支出900萬元,占年度總支出16.9%;

              8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出113萬元,占年度總支出2.1%;

              9.農(nóng)林水支出228萬元, 占年度總支出4.3%;

              10.住房保障支出127萬元,占年度總支出的2.4%;

              11.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出16萬元,占年度總支出的0.3%;

              12.鎮(zhèn)級污水管網(wǎng)建設(shè)資金上解支出38萬元,占年度總支出的0.7%;

              13.稅務(wù)經(jīng)費(fèi)上解支出14萬元,占年度總支出的0.3%。

              二、2024年地方財(cái)政預(yù)算草案

              (一)公共預(yù)算收入計(jì)劃

              2024年,全鎮(zhèn)公共財(cái)政預(yù)算總收入計(jì)劃7625萬元,具體收入計(jì)劃是:

              1.地方公共財(cái)政預(yù)算收入1368萬元,占年度預(yù)算總收入的17.94%;

              2.補(bǔ)助收入和其他收入6257萬元,占年度預(yù)算總收入的82.06%。

              (二)公共預(yù)算支出安排

              2024年,全鎮(zhèn)公共預(yù)算總支出7625萬元,具體支出計(jì)劃是:

              1.一般公共服務(wù)支出2127萬元,占年度總支出的27.9%;     

              2.公共安全支出482萬元,占年度總支出的6.3%;

              3.教育支出961萬元,占年度總支出的12.6%;

              4.科學(xué)技術(shù)支出13萬元,占年度總支出0.2%;

              5.文化體育與傳媒支出75萬元,占年度總支出1%;

              6.社會保障和就業(yè)支出932萬元,占年度總支出12.2%;

              7.衛(wèi)生健康支出489萬元,占年度總支出6.4%;

              8.節(jié)能環(huán)保支出1065萬元,占年度總支出14%;

              9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出425萬元, 占年度總支出5.6%;

              10.農(nóng)林水支出596萬元, 占年度總支出7.8%;

              11.交通運(yùn)輸支出80萬元,占年度總支出1%;

              12.自然資源海洋氣象等支出36萬元,占年度總支出的0.5%;

              13.住房保障支出139萬元,占年度總支出的1.8%;

              14.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出155萬元,占年度總支出的2%;

              15.預(yù)備費(fèi)50萬元,占年度總支出的0.7%。

              (三)2024年國有資本經(jīng)營收入80萬元,安排支出80萬元

              2024年可使用資金7705萬元,安排支出預(yù)算7705萬元,收支平衡。


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