
當前位置: 首頁 > 政務(wù)公開 > 政府信息公開平臺 > 恩平市牛江鎮(zhèn)人民政府 > 部門預決算
牛江鎮(zhèn)2024年財政預算執(zhí)行情況和2025年財政預算草案的報告
2024年財政預算執(zhí)行情況
2024年,鎮(zhèn)政府圍繞市委、市政府和上級財政部門的部署要求,嚴格依法理財,科學調(diào)度資金,加強收支管理和監(jiān)督,保持財政運行平穩(wěn),促進鎮(zhèn)經(jīng)濟和社會各項事業(yè)的發(fā)展。主要的收支情況如下:
一、2024年財政預算總收入6316萬元。具體收入情況:
1、地方公共財政預算收入1026萬元,占年度總收入16.24 %;
2、上級補助收入5193萬元,占年度總收入的82.22%;
3、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入70萬元和其他收入27萬元,共97萬元,占年度總收入的1.54%。
二、2024年財政總支出6314萬元。具體支出情況:
1、一般公共服務(wù)支出1355.59萬元,占年度總支出的21.47%;
2、公共安全支出325.89萬元,占年度總支出的5.16%;
3、教育支出1730.86萬元,占年度總支出的27.41%;
4、文化旅游體育與傳媒支出72.22萬元,占年度總支出1.14%;
5、社會保障和就業(yè)支出984.01萬元,占年度總支出15.58%;
6、衛(wèi)生健康支出458.91萬元,占年度總支出7.27%;
7、城鄉(xiāng)社區(qū)支出627.08萬元,占年度總支出9.93%;
8、農(nóng)林水支出454.53萬元,占年度總支出7.20%;
9、應(yīng)急管理事務(wù)支出31.12萬元,占年度總支出的0.49%;
10、自然資源事務(wù)支出26.91萬元,占年度總支出的0.43%;
11、住房保障支出192.44萬元,占年度總支出的3.05%;
12、上繳鎮(zhèn)級污水管網(wǎng)建設(shè)資金30.82萬元,占年度總支出的0.49%;
13、稅務(wù)經(jīng)費支出23.7萬元,占年度總支出的0.38%。
三、2024年財政收支相抵,結(jié)余2萬元,其中結(jié)轉(zhuǎn)下年支出2萬。
四、財政有關(guān)專項事項報告(政府性債務(wù)情況)2024年寶昌工業(yè)園專項債券資金收入為4284.56萬元,項目支出為4284.56萬元,占債券總支出的100%。
2025年財政預算(草案)
2025年,鎮(zhèn)財政預算總收入計劃為7270萬元,其中:本級組織的一般公共預算收入1100萬元,補助收入5948萬元、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入和其他收入220萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入2萬元。財政總支出安排7268萬元,收支略有結(jié)余。具體安排情況如下:
一、2025年財政預算總收入計劃
1、地方公共財政預算收入計劃1100萬元,比2024年收入實績增收74萬元,增長7.21%;
2、補助收入5948萬元;
3、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入和其他收入220萬元,同比增加20萬元,增長10%。
二、2025年財政總支出安排,具體如下:
1、一般公共服務(wù)支出1545萬元,其中人大代表活動、人大工作事務(wù)支出45萬元,紀委工作事務(wù)支出3萬元,政協(xié)聯(lián)絡(luò)組工作事務(wù)5萬元,婦聯(lián)工作事務(wù)支出5萬元,機關(guān)工會事務(wù)25萬元,黨建工作事務(wù)支出96萬元,人才工作經(jīng)費10萬,國防動員支出30萬元,綜合行政執(zhí)法事務(wù)支出30萬元,統(tǒng)戰(zhàn)經(jīng)費5萬元。占年度總支出的21.25%;
2、公共安全支出436萬元,其中信訪維穩(wěn)、禁毒、掃黑除惡、法治建設(shè)、打擊整治養(yǎng)老詐騙、視頻監(jiān)控和防范邪教等公共服務(wù)支出99萬元,國家安全工作事務(wù)10萬元,占年度總支出的6%;
3、教育支出2347萬元,占年度總支出的32.3%;
4、文化旅游體育與傳媒支出99萬元,其中城鄉(xiāng)公共文化服務(wù)支出35萬元,微短劇及多媒體等宣傳制作20萬元,文化旅游宣傳交流發(fā)展40萬元。占年度總支出1.36%;
5、社會保障和就業(yè)支出826萬元,其中民政、殘聯(lián)工作經(jīng)費20萬元,就業(yè)服務(wù)工作支出3萬元,社會保險擴面工作支出4萬元。占年度總支出11.37%;
6、衛(wèi)生健康支出441萬元,其中傳染病防治工作經(jīng)費3萬元,嚴重精神障礙患者有獎監(jiān)護支出11萬元,愛國衛(wèi)生費30萬元。占年度總支出6.07%;
7、城鄉(xiāng)社區(qū)支出481萬元,其中生活垃圾治理及分類減量支出200萬元,城鄉(xiāng)民生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)280萬元。占年度總支出6.62%;
8、農(nóng)林水支出570萬元,其中紅火蟻防控經(jīng)費3萬元,農(nóng)膜回收工作經(jīng)費15萬元,撂荒地復耕復種經(jīng)費10萬元,林長制專項工作經(jīng)費30萬元,墾造水田后期管護項目5萬元,河長制專項工作經(jīng)費130萬元,防止返貧監(jiān)測經(jīng)費5萬元,農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測經(jīng)費13萬元,駐鎮(zhèn)幫鎮(zhèn)扶村工作經(jīng)費5萬元,美麗鄉(xiāng)村、人居環(huán)境整治項目建設(shè)費用50萬,廣東省“百千萬工程”典型村創(chuàng)建培育經(jīng)費150萬,鄉(xiāng)村設(shè)施維護經(jīng)費(含農(nóng)村公路養(yǎng)護費)60萬元,農(nóng)村污水處理運營費50萬。占年度總支出7.84%;
9、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出32萬元,其中安全生產(chǎn)監(jiān)管支出22萬元,其他消防事務(wù)支出10萬元。占年度總支出的0.44%;
10、自然資源事務(wù)支出55萬元,占年度總支出的0.76%;
11、住房保障支出148萬元,占年度總支出的2.03%;
12、上繳鎮(zhèn)級污水管網(wǎng)建設(shè)資金33萬元,占年度總支出的0.45%;
13、稅務(wù)經(jīng)費支出55萬元,占年度總支出的0.76%;
14、預備費200萬元,占年度總支出的2.75%。