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      牛江鎮(zhèn)2023年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2024年財政預(yù)算草案的報告


      牛江鎮(zhèn)2023年財政預(yù)算執(zhí)行情況和

      2024年財政預(yù)算草案的報告


      2023年財政預(yù)算執(zhí)行情況


        2023年,鎮(zhèn)政府圍繞市委、市政府和上級財政部門的部署要求,嚴(yán)格依法理財,科學(xué)調(diào)度資金,加強(qiáng)收支管理和監(jiān)督,保持財政運(yùn)行平穩(wěn),促進(jìn)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會各項事業(yè)的發(fā)展。主要的收支情況如下:

      一、2023年財政預(yù)算總收入6481萬元。具體收入情況:

      1、地方公共財政預(yù)算收入932萬元,占年度總收入14.38%;

      2、上級補(bǔ)助收入5369萬元,占年度總收入的82.84%;

      3國有資源(資產(chǎn))有償使用收入154萬元和其他收入26萬元,共180萬元,占年度總收入的2.78%。

      二、2023年財政總支出6475萬元。具體支出情況:

      1一般公共服務(wù)支出1325.37萬元,占年度總支出的20.47%;

      2公共安全支出330.4萬元,占年度總支出的5.10%

      3、教育支出2172.57萬元,占年度總支出的33.56%;

      4、文化旅游體育與傳媒支出53.08萬元,占年度總支出0.82%;

      5、社會保障和就業(yè)支出768.17萬元,占年度總支出11.86%;

      6、衛(wèi)生健康支出212.23萬元,占年度總支出3.28%

      7、城鄉(xiāng)社區(qū)支出895.09萬元,占年度總支出13.82%

      8、農(nóng)林水支出459.16萬元,占年度總支出7.09%;

      9、應(yīng)急管理事務(wù)支出33.75萬元,占年度總支出的0.52%

      10、自然資源事務(wù)支出34.07萬元,占年度總支出的0.53%

      11、住房保障支出131.16萬元,占年度總支出的2.03%;

      12、上繳鎮(zhèn)級污水管網(wǎng)建設(shè)資金27.97萬元,占年度總支出的0.43%;

      13、稅務(wù)經(jīng)費(fèi)支出31.83萬元,占年度總支出的0.49%

      三、2023年財政收支相抵,結(jié)余6萬元,其中結(jié)轉(zhuǎn)下年支出6萬。


      2024年財政預(yù)算(草案)



      2024年,鎮(zhèn)財政預(yù)算總收入計劃為7227萬元,其中:本級組織的一般公共預(yù)算收入1006萬元,補(bǔ)助收入6015萬元、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入和其他收入200萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入6萬元。財政總支出安排7225萬元,收支略有結(jié)余。具體安排情況如下:

      一、2024年財政預(yù)算總收入計劃

      1、地方公共財政預(yù)算收入計劃1006萬元,2023年收入實績增收74萬元,增長8%;

      2補(bǔ)助收入6015萬元,同比增加652萬元,增長12.16%;

      3、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入和其他收入200萬元,同比增加20萬元,增長11.11%

      二、2024年財政總支出安排,具體如下:

      1、一般公共服務(wù)支出1509萬元,其中人大代表活動、人大工作事務(wù)支出45萬元,紀(jì)委工作事務(wù)支出8萬元,檔案工作事務(wù)20萬元,婦聯(lián)工作事務(wù)支出5萬元,機(jī)關(guān)工會事務(wù)25萬元,黨建工作事務(wù)支出95萬元,人才工作經(jīng)費(fèi)10萬,統(tǒng)戰(zhàn)經(jīng)費(fèi)5萬元,國防動員支出30萬元,綜合行政執(zhí)法事務(wù)支出30萬元,網(wǎng)信事務(wù)5萬元,食品藥品監(jiān)管協(xié)管員考核獎勵3萬元。占年度總支出的20.89%;

      2公共安全支出442萬,其中信訪維穩(wěn)、禁毒、掃黑除惡、打擊詐騙、法治建設(shè)、視頻監(jiān)控、防范邪教、國家安全和國家保密工作事務(wù)等公共服務(wù)支出114萬元。占年度總支出的6.12%;

      3教育支出2386萬元,占年度總支出的33.03%;

      4、文化旅游體育與傳媒支出74萬元,其中城鄉(xiāng)公共文化服務(wù)支出30萬元,文化旅游宣傳交流發(fā)展40萬元。占年度總支出1.02%;

      5社會保障和就業(yè)支出665萬元,其中就業(yè)服務(wù)工作支出3萬元,社會保險擴(kuò)面工作支出4萬元,勞動監(jiān)察工作支出3萬元,民政、殘聯(lián)工作事務(wù)支出25萬元。占年度總支出9.2%;

      6、衛(wèi)生健康支出406萬元,其中嚴(yán)重精神障礙患者有獎監(jiān)護(hù)支出20萬元愛國衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)30萬元。占年度總支出5.62%;

      7城鄉(xiāng)社區(qū)支出493萬元,其中城鄉(xiāng)民生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)280萬元,生活垃圾治理及分類減量支出200萬元。占年度總支出6.82%

      8、農(nóng)林水支出767萬元,其中紅火蟻防控經(jīng)費(fèi)3萬元,農(nóng)膜回收工作經(jīng)費(fèi)15萬元,撂荒地復(fù)耕復(fù)種經(jīng)費(fèi)10萬元,林長制專項工作經(jīng)費(fèi)20萬元,墾造水田后期管護(hù)項目5萬元,河長制專項工作經(jīng)費(fèi)130萬元,防止返貧監(jiān)測經(jīng)費(fèi)5萬元,農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測經(jīng)費(fèi)12萬元,高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田管護(hù)經(jīng)費(fèi)20萬元,駐鎮(zhèn)幫鎮(zhèn)扶村工作經(jīng)費(fèi)3萬元,美麗鄉(xiāng)村、農(nóng)村廁所、人居環(huán)境整治項目250萬,鄉(xiāng)村設(shè)施維護(hù)經(jīng)費(fèi)(含農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)費(fèi))60萬元。占年度總支出10.62%;

      9災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出32萬元,其中安全生產(chǎn)監(jiān)管支出22萬元,其他消防事務(wù)支出10萬元。 占年度總支出的0.44%;

      10自然資源事務(wù)支出35萬元,占年度總支出的0.48%;

      11住房保障支出136萬元,占年度總支出的1.88%;

      12、上繳鎮(zhèn)級污水管網(wǎng)建設(shè)資金30萬元,占年度總支出的0.42%

      13、稅務(wù)經(jīng)費(fèi)支出50萬元,占年度總支出的0.69%

      14、預(yù)備費(fèi)200萬元,占年度總支出的2.77%。








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