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良西鎮(zhèn)2024年度財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2025年度預(yù)算草案報(bào)告
2024年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2024年是全面貫徹黨的二十大精神的關(guān)鍵之年,也是深入實(shí)施“十四五”規(guī)劃的攻堅(jiān)之年。今年以來,我們堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),全面學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)黨的二十大精神和習(xí)近平總書記視察廣東重要講話、重要指示精神,在市委、市政府和鎮(zhèn)黨委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下,我鎮(zhèn)財(cái)政工作牢牢把握高質(zhì)量發(fā)展要求,深入實(shí)施“百縣千鎮(zhèn)萬村高質(zhì)量發(fā)展工程”,扎實(shí)推進(jìn)財(cái)政各項(xiàng)工作。由于我鎮(zhèn)是“山水風(fēng)光”特色鎮(zhèn)和農(nóng)業(yè)專業(yè)鎮(zhèn),主要發(fā)展文旅產(chǎn)業(yè)和農(nóng)業(yè),經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)單一,稅源不足,我鎮(zhèn)稅收收入大幅下降。而且非稅資源項(xiàng)目推進(jìn)緩慢,非稅收入主要依靠補(bǔ)繳往年出租收入和帝都溫泉地?zé)崴傻V權(quán)出讓,除此以外基本無其他大額非稅收入。2024年鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政收入2629萬元,同比增長(zhǎng)55.1%,完成年度收入計(jì)劃目標(biāo)的105.16%。在2024年完成市級(jí)考核任務(wù)2629萬元中,剔除市級(jí)分成部分,屬于我鎮(zhèn)財(cái)政可支配的一般預(yù)算收入僅有2525萬元。因此,鎮(zhèn)黨委、政府為了完成鎮(zhèn)人大預(yù)算支出任務(wù),推動(dòng)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)不斷取得新成效,通過爭(zhēng)取上級(jí)各部門支持和積極籌集多方資金,確保了工資正常發(fā)放和全鎮(zhèn)各項(xiàng)事業(yè)順利發(fā)展。
一、2024年財(cái)政收入的基本情況
2024年,全鎮(zhèn)財(cái)政總收入5580萬元,其中可支配一般預(yù)算收入2525萬元,政府性基金預(yù)算收入(鎮(zhèn)村基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi))10萬元,國(guó)有資產(chǎn)有償使用收入(房屋、市場(chǎng)、地?zé)豳Y源等租賃費(fèi))44萬元,拆舊復(fù)墾指標(biāo)交易收益金77萬元,一般公共預(yù)算補(bǔ)助收入706萬元,其他補(bǔ)助收入(疫情防控經(jīng)費(fèi);五聯(lián)系工作經(jīng)費(fèi);污水處理費(fèi)、“三?!辟M(fèi)用、征地和拆遷補(bǔ)償;耕地保護(hù)與修復(fù)資金等)2218萬元。
二、2024年財(cái)政支出的基本情況
2024年全鎮(zhèn)財(cái)政收入5580萬元,全年財(cái)政支出8203萬元,收支結(jié)余-2623萬,根據(jù)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政管理體制實(shí)施方案,由市財(cái)政墊支“三?!辟Y金2623萬元,年度支出情況是:
1.一般公共服務(wù)支出1980萬元,占年度支出的24.14%。主要支出項(xiàng)目有:政府辦公及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、自籌人員各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、社保醫(yī)保、基層組織建設(shè)、黨建、人大、紀(jì)委、工青婦、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)及僑聯(lián)、招商引資等經(jīng)費(fèi)。
2.國(guó)防支出11萬元,占年度支出的0.14%。主要用于:征兵及民兵訓(xùn)練等工作。
3.公共安全支出304萬元,占年度支出的3.71%。主要項(xiàng)目有:綜治工作(平安創(chuàng)建)、信訪維穩(wěn)、綜合行政執(zhí)法、掃黑除惡、禁毒支出、公安、司法事務(wù)、安全生產(chǎn)監(jiān)督、食品安全、消防安全等。
4.教育事業(yè)支出2292萬元,占年度支出的27.94%。主要項(xiàng)目有:教師工資和績(jī)效工資福利、離退休教師節(jié)日補(bǔ)貼、教育強(qiáng)鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施投入、鄉(xiāng)村少年宮運(yùn)作經(jīng)費(fèi)等。
5.科學(xué)技術(shù)支出22萬元,占年度支出的0.27%。主要項(xiàng)目有:項(xiàng)目設(shè)計(jì)、咨詢、規(guī)劃編制、技術(shù)支持等服務(wù)費(fèi)用。
6.文化體育與傳媒支出132萬元,占年度支出的1.61%。主要支出項(xiàng)目:文化旅游事務(wù)、良西鎮(zhèn)自助圖書館建設(shè)及運(yùn)行、體育運(yùn)動(dòng)等宣傳費(fèi)用。
7.社會(huì)保障和就業(yè)支出1029萬元,占年度支出的12.54%。主要項(xiàng)目有:離退休人員養(yǎng)老、民政優(yōu)撫救濟(jì)補(bǔ)助、社會(huì)福利、社會(huì)保障和就業(yè)事務(wù)、醫(yī)療補(bǔ)助、醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)貼和社會(huì)保險(xiǎn)基金鎮(zhèn)負(fù)責(zé)部分等。
8.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出513萬元,占年度支出的6.25%。主要項(xiàng)目有:行政事業(yè)單位醫(yī)療補(bǔ)助、對(duì)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療補(bǔ)助、鎮(zhèn)村公共衛(wèi)生防疫防病支出、衛(wèi)生健康服務(wù)支出、鞏衛(wèi)相關(guān)工程支出和疫情防控經(jīng)費(fèi)等。
9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出178萬元,占年度支出的2.17%。主要項(xiàng)目有:公共設(shè)施建設(shè)、垃圾運(yùn)營(yíng)經(jīng)費(fèi)等。
10.農(nóng)林水事務(wù)支出444萬元,占年度支出的5.42%。主要項(xiàng)目有:農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、鄉(xiāng)村振興、農(nóng)業(yè)水利工程、農(nóng)林水事業(yè)費(fèi)等。
11.自然資源海洋氣象等支出86萬元,占年度支出的1.05%。主要項(xiàng)目有:墾造水田項(xiàng)目、項(xiàng)目開發(fā)征地青苗補(bǔ)償?shù)取?/span>
12.住房保障支出119萬元,占年度支出的1.46%。
13.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出15萬元,占年度支出的0.18%。
14.政府性基金預(yù)算支出10萬元,占年度支出的0.12%。主要項(xiàng)目有鎮(zhèn)村基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)。
15.專項(xiàng)上解稅務(wù)經(jīng)費(fèi)37萬元,占年度支出的0.45%。
16.專項(xiàng)上解污水管網(wǎng)建設(shè)資金76萬元,占年度支出的0.92%。
17.體制上解支出955萬元,占年度支出的11.63%。
2025年財(cái)政預(yù)算草案編制情況
根據(jù)2024年收入實(shí)測(cè)及市場(chǎng)營(yíng)商環(huán)境總體情況,預(yù)測(cè)2025年經(jīng)濟(jì)收入仍然存在減收風(fēng)險(xiǎn)。而我鎮(zhèn)剛性支出持續(xù)增加,按照公共財(cái)政服務(wù)均等化的要求,要加大對(duì)鎮(zhèn)、村公共服務(wù)設(shè)施投入,收支矛盾仍然突出。今年,根據(jù)鎮(zhèn)黨委、政府提出的工作目標(biāo)和任務(wù),堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào),全面貫徹新發(fā)展理念,深化零基預(yù)算改革,扎實(shí)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展;嚴(yán)格落實(shí)黨政機(jī)關(guān)習(xí)慣“過緊日子”要求,加強(qiáng)資源統(tǒng)籌和合理分配,構(gòu)建應(yīng)省盡省、講求績(jī)效的資金安排機(jī)制,扎實(shí)做好2025年預(yù)算編制工作;落實(shí)開源節(jié)流,調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),整合資金實(shí)施“百千萬工程”項(xiàng)目建設(shè);繼續(xù)保障鎮(zhèn)村公共基礎(chǔ)設(shè)施、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、教育、衛(wèi)生等基本民生建設(shè)。由于今年新體制方案未出臺(tái),市委市政府尚未下達(dá)考核任務(wù),根據(jù)2024年財(cái)政收入實(shí)績(jī),按照一般財(cái)政預(yù)算收入增長(zhǎng)6%的要求,提出2025年地方公共財(cái)政預(yù)算草案。具體分述如下:
一、2025年公共財(cái)政預(yù)算收入安排7887萬元,分別為:
1.一般財(cái)政預(yù)算收入2787萬元,占年度財(cái)政預(yù)算收入的35.34%;
2.財(cái)政調(diào)資補(bǔ)助收入200萬元,占年度財(cái)政預(yù)算收入的2.54%;
3.政府性基金預(yù)算收入(鎮(zhèn)村基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi))200萬元,占年度財(cái)政預(yù)算收入的2.54%;
4.專項(xiàng)收入(城鄉(xiāng)生活垃圾費(fèi)、市場(chǎng)攤位租賃費(fèi)、五聯(lián)系經(jīng)費(fèi)、市長(zhǎng)基金等)450萬元,占年度財(cái)政預(yù)算收入的5.7%;
5.其他財(cái)政性統(tǒng)籌資金收入(拆舊復(fù)墾指標(biāo)收益資金、墾造水田指標(biāo)收益資金、市財(cái)政補(bǔ)助收入等)4250萬元,占年度財(cái)政預(yù)算收入的53.88%。
二、2025年公共財(cái)政預(yù)算支出安排7887萬元
按照財(cái)政管理工作科學(xué)化、精細(xì)化的要求,今年我鎮(zhèn)編制預(yù)算工作已細(xì)化到各預(yù)算項(xiàng)目,人員經(jīng)費(fèi)、各項(xiàng)財(cái)政補(bǔ)貼、采購服務(wù)、“三公”經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)等按上級(jí)文件標(biāo)準(zhǔn)編制,公共設(shè)施建設(shè)、“三農(nóng)”建設(shè)、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)和科學(xué)教育設(shè)施建設(shè)等按要求立項(xiàng)編制。
1.一般公共服務(wù)支出安排2200萬元,占年度預(yù)算支出的27.89%。主要項(xiàng)目有:政府辦公及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)安排支出1322萬、自籌人員各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)安排支出547萬,人大事務(wù)安排支出10萬,財(cái)政事務(wù)(防范及處置非法集資)經(jīng)費(fèi)安排支出5萬,紀(jì)檢經(jīng)費(fèi)安排支出8萬,招商引資工作經(jīng)費(fèi)安排支出20萬,檔案管理事務(wù)安排支出3萬,工青婦等基層建設(shè)經(jīng)費(fèi)安排支出30萬,黨建工作經(jīng)費(fèi)安排支出90萬,人才工作經(jīng)費(fèi)5萬,黨校經(jīng)費(fèi)3萬,宣傳廣告、意識(shí)形態(tài)、掃黃打非、新時(shí)代文明實(shí)踐陣地、學(xué)習(xí)教育等宣傳思想工作經(jīng)費(fèi)安排支出150萬,統(tǒng)戰(zhàn)及僑聯(lián)經(jīng)費(fèi)安排支出2萬,市場(chǎng)監(jiān)督管理安排支出5萬。
2.國(guó)防支出安排25萬元,占年度預(yù)算支出的0.32%。主要項(xiàng)目有征兵及民兵訓(xùn)練工作經(jīng)費(fèi)安排支出24萬,購置裝備安排支出1萬。
3.公共安全支出安排431萬元,占年度預(yù)算支出的5.46%。主要項(xiàng)目有:綜治工作(矛盾糾紛排查調(diào)解、信訪維穩(wěn)、宣傳教育、平安創(chuàng)建等)安排支出15萬,“信訪超市”建設(shè)及運(yùn)營(yíng)安排支出20萬,防范邪教、防范網(wǎng)絡(luò)電信詐騙工作經(jīng)費(fèi)安排支出2萬,掃黑除惡工作經(jīng)費(fèi)安排支出8萬,禁毒工作經(jīng)費(fèi)安排支出36萬,網(wǎng)格化管理工作經(jīng)費(fèi)安排支出1萬,市域社會(huì)治理現(xiàn)代化工作經(jīng)費(fèi)安排支出1萬,心理服務(wù)體系建設(shè)安排支出1萬,重點(diǎn)人員管理(精神障礙患者、社區(qū)矯正和刑釋解教人員、社區(qū)戒毒和社區(qū)康復(fù)人員等)安排支出11萬,預(yù)防青少年違法犯罪、學(xué)校及周邊治安綜合治理、治安整治、治安防范安排支出2萬,綜合行政執(zhí)法經(jīng)費(fèi)安排支出20萬元,勞動(dòng)保障監(jiān)察經(jīng)費(fèi)安排支出10萬,道路交通安全安排支出5萬,法治鎮(zhèn)街(政府)、村(居)安排支出5萬,專職人民調(diào)解員經(jīng)費(fèi)4萬,“邑門式”行政服務(wù)改革經(jīng)費(fèi)3萬,公共安全視頻監(jiān)控系統(tǒng)“十三五”規(guī)劃工程4萬,公安、司法等事務(wù)安排支出283萬。
4.教育支出安排1484萬元,占年度預(yù)算支出的18.82%。主要項(xiàng)目有:教師工資和績(jī)效工資福利、鄉(xiāng)村少年宮運(yùn)作經(jīng)費(fèi)、教育強(qiáng)鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施投入等。
5.科學(xué)技術(shù)支出安排10萬元,占年度預(yù)算支出的0.13%。
6.文化體育與傳媒支出安排92萬元,占年度預(yù)算支出的1.17%。主要項(xiàng)目:旅游工作經(jīng)費(fèi)安排支出30萬,網(wǎng)信工作經(jīng)費(fèi)安排支出8萬,網(wǎng)絡(luò)安全、正版軟件等費(fèi)用安排支出15萬,文化活動(dòng)費(fèi)用安排支出30萬,良西自助圖書館日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排支出5萬,其他農(nóng)村文化體育支出4萬等。
7.社會(huì)保障和就業(yè)支出安排1212萬元,占年度預(yù)算支出15.37%。主要項(xiàng)目有:行政事業(yè)單位養(yǎng)老安排支出802萬,財(cái)政對(duì)基本養(yǎng)老基金補(bǔ)助安排支出155萬,重點(diǎn)優(yōu)撫撫恤、烈軍屬優(yōu)待、社會(huì)福利、低保、特困人員供養(yǎng)、臨時(shí)救濟(jì)等安排支出147萬,村居委會(huì)和企業(yè)退休職工退休金安排支出20萬,雙百社工站工作經(jīng)費(fèi)安排支出1萬,退役軍人事務(wù)安排支出20萬,其他社會(huì)保障和就業(yè)支出67萬等。
8.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出安排557萬元,占年度預(yù)算支出7.06%。主要項(xiàng)目有:行政事業(yè)單位醫(yī)療安排支出302萬,對(duì)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療補(bǔ)助安排支出207萬,醫(yī)療救助安排支出6萬,嚴(yán)重精神障礙患者有獎(jiǎng)監(jiān)護(hù)資金、水質(zhì)監(jiān)測(cè)、病媒生物預(yù)防控制消殺等鎮(zhèn)村公共衛(wèi)生防疫防病支出18萬,衛(wèi)生健康服務(wù)、計(jì)劃生育事務(wù)、基層醫(yī)療衛(wèi)生支出24萬等。
9.節(jié)能環(huán)保支出安排9萬元,占年度預(yù)算支出0.11%。
10.城鄉(xiāng)社區(qū)支出安排301萬元,占年度預(yù)算支出3.82%。主要項(xiàng)目有:創(chuàng)文鞏衛(wèi)和美麗圩鎮(zhèn)建設(shè)安排支出150萬,農(nóng)村環(huán)衛(wèi)一體化項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)安排支出150萬,其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出1萬等。
11.農(nóng)林水支出安排671萬元,占年度預(yù)算支出8.51%。主要項(xiàng)目有:水利工程建設(shè)安排支出30萬,水旱災(zāi)害標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、河長(zhǎng)制工作經(jīng)費(fèi)安排支出10萬,農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)安排支出50萬,鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目美麗鄉(xiāng)村建設(shè)資金安排支出100萬,農(nóng)村人居環(huán)境整治經(jīng)費(fèi)安排支出100萬,“百千萬工程”典型村培育工作經(jīng)費(fèi)安排支出100萬,農(nóng)業(yè)發(fā)展工作費(fèi)用安排支出80萬,防止返貧動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi)安排支出10萬,農(nóng)產(chǎn)品安全檢測(cè)工作經(jīng)費(fèi)支出10萬,森林防火支出6萬,市容環(huán)境管理支出20萬,村委會(huì)及村小組補(bǔ)貼支出128萬,農(nóng)村三資工作費(fèi)用6萬,畜牧防治員經(jīng)費(fèi)17萬,鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出4萬等。
12.交通運(yùn)輸支出安排66萬元,占年度預(yù)算支出0.84%。主要是鎮(zhèn)級(jí)農(nóng)村公路建設(shè)和養(yǎng)護(hù)費(fèi)用。
13.自然資源海洋氣象等支出安排289萬元,占年度預(yù)算支出3.66%。主要項(xiàng)目有:墾造水田項(xiàng)目安排支出250萬,自然資源事務(wù)安排支出39萬。
14.住房保障支出安排144萬元,占年度預(yù)算支出1.83%。
15.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出安排55萬元,占年度預(yù)算支出0.7%。主要項(xiàng)目是:應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)監(jiān)督、食品安全、打假、打私、消防、三防安排支出20萬,救災(zāi)復(fù)產(chǎn)安排支出20萬,直排式或煙道式燃?xì)鉄崴髡陌才?/span>支出15萬。
16.預(yù)備費(fèi)支出安排20萬,占年度預(yù)算支出0.25%。主要是欠薪應(yīng)急周轉(zhuǎn)金預(yù)留20萬。
17.專項(xiàng)上解污水管網(wǎng)建設(shè)資金138萬元,占年度預(yù)算支出1.75%。
18.專項(xiàng)上解稅務(wù)經(jīng)費(fèi)128萬元,占年度預(yù)算支出1.62%。
19.專項(xiàng)上解生活垃圾處理費(fèi)55萬元,占年度預(yù)算支出0.7%。
為完成今年財(cái)政收支計(jì)劃,我鎮(zhèn)要認(rèn)真做好以下幾項(xiàng)工作:
(一)深化零基預(yù)算,提高資金使用效益
一是按照上級(jí)文件要求,全面深化實(shí)施零基預(yù)算改革,徹底打破“基數(shù)+增長(zhǎng)”的固有模式,推進(jìn)各項(xiàng)工作部署落地生根;二是堅(jiān)持“先定事項(xiàng)再議經(jīng)費(fèi)、先有項(xiàng)目后有預(yù)算、先有預(yù)算再有執(zhí)行、沒有預(yù)算不得支出”要求,打破支出固化僵化格局,削減取消重復(fù)投入或與政策目標(biāo)不符的支出事項(xiàng),嚴(yán)格審核新增支出事項(xiàng),堅(jiān)持有保有壓,合理安排;三是加強(qiáng)資源統(tǒng)籌,提高資源配置水平。統(tǒng)籌利用各類資金資源資產(chǎn),充分考慮存量資產(chǎn)和實(shí)際需求情況安排預(yù)算,優(yōu)化資金分配方式。
(二)加強(qiáng)財(cái)源建設(shè),全力以赴穩(wěn)增長(zhǎng)
積極抓好財(cái)政收入工作,推動(dòng)財(cái)政收入?yún)f(xié)調(diào)增長(zhǎng),認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)財(cái)稅舉措,確保相關(guān)稅收按時(shí)足額入庫。高度重視稅源培育工作,穩(wěn)定和擴(kuò)大稅源基礎(chǔ),為財(cái)政收入的長(zhǎng)期增長(zhǎng)提供堅(jiān)實(shí)保障。積極推進(jìn)畔山花園項(xiàng)目(舊區(qū)重建改造項(xiàng)目)的建設(shè),打造居住旅游于一體的綜合性項(xiàng)目;培育寶德隆·晴林谷項(xiàng)目,盤活農(nóng)村閑置學(xué)校資源,豐富我鎮(zhèn)的旅游業(yè)態(tài);協(xié)助建安祿平石場(chǎng)盡快復(fù)產(chǎn),成為今年稅收增長(zhǎng)點(diǎn)。同時(shí)進(jìn)一步完善稅收經(jīng)管保障機(jī)制,強(qiáng)化財(cái)稅協(xié)調(diào)配合,確保既定目標(biāo)任務(wù)圓滿完成。
(三)防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn),不斷增強(qiáng)財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)防控能力
一是加強(qiáng)政府債務(wù)管理。嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)部門關(guān)于債務(wù)管理的相關(guān)規(guī)定,立足當(dāng)下,明確責(zé)任分工,扎實(shí)推進(jìn)存量債務(wù)化解,落實(shí)化債措施,多渠道發(fā)掘新的化解路徑,降低系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生概率,切實(shí)維護(hù)政府良好信譽(yù)。二是堅(jiān)決防范新增債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。嚴(yán)實(shí)精細(xì)執(zhí)行預(yù)算,把“過緊日子”貫穿于預(yù)算執(zhí)行全過程,嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)和一般性支出,強(qiáng)化預(yù)算剛性約束,加大支出結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化力度,統(tǒng)籌用于“三?!敝С?、社會(huì)穩(wěn)定和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展等亟需支持的領(lǐng)域,確保實(shí)現(xiàn)財(cái)政預(yù)算收支平衡,避免出現(xiàn)新增債務(wù)。
(四)嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算法,強(qiáng)化績(jī)效管理
嚴(yán)格按照《預(yù)算法》要求執(zhí)行人大批準(zhǔn)的預(yù)算,未安排預(yù)算的不予支出,有效控制財(cái)政支出。按照上級(jí)要求優(yōu)化國(guó)庫集中支付管理,執(zhí)行零余額賬戶管理,提升資金支付效率和規(guī)范性。嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律,硬化預(yù)算約束,規(guī)范預(yù)算績(jī)效管理,加強(qiáng)事前績(jī)效評(píng)估,增強(qiáng)項(xiàng)目實(shí)施的必要性和可行性。積極推進(jìn)績(jī)效信息公開,加大政府和部門預(yù)決算公開力度,主動(dòng)接受社會(huì)監(jiān)督。